省水科院召開內部審計情況反饋會

閱讀量:65   來源:黨辦(紀檢監察室)  文:劉若舟  圖:劉若舟   時間:2020-04-08

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4月7日,省水科院召開內部審計情況反饋會,院纪委书记刘毅生主持会议,院财务与资产管理科、黨辦(紀檢監察室)、工会、科研管理科、基础公司、洪图公司、白蚁公司、善水公司、鄱水公司负责人和院属公司财务人员参加会议。

會上,內部審計小組向被審計部門和單位反饋了審計中發現的問題和不足,指出各部門和單位存在固定資産管理不夠嚴格、財務報賬手續不夠規範等共性問題。

劉毅生要求被審計部門和單位思想上要高度重視審計問題的整改工作,行動上要立行立改,做到問題整改不留尾巴、不留死角;要進一步完善本部門、本單位的財務管理制度,做到管理規範、收支明晰。財務與資産管理科要及時對相關人員開展業務培訓、適時組織固定資産清查、進一步完善財務報賬和審計制度。與會人員要認真學習財務知識,做到業務精、知規矩;要堅持原則,嚴格執行各項財務規章制度;要強化責任心,認真審核各類財務報賬項目。

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